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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087

Dados do Empenho
Número do empenho: 5443 Data de lançamento: 08/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CONSTRUÇÃO PRATELEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 518/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1625/2021. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2021 SERVIÇO CONSTRUÇÃO PRATELEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 518/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1625/2021. 350,00
09/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 518/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1625/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 350,00
14/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005443/2021 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087 - 26151 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00