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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033

Dados do Empenho
Número do empenho: 5455 Data de lançamento: 08/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU, VULCANIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO DE PNEU E SERVIÇO DE TORNO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 421/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1638/2021. 860,00 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2021 SERVIÇO PNEU, VULCANIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO DE PNEU E SERVIÇO DE TORNO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 421/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1638/2021. 860,00
13/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO DE PNEU E SERVIÇO DE TORNO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 421/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1638/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 860,00
19/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005455/2021 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038 860,00
TOTAL 860,00 860,00 860,00
SALDO A PAGAR 0,00