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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5464 Data de lançamento: 08/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TELHA, PARAFUSO, CUMMEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 414/2021 E ORDEM DE COMPRA 1642/2021. 458,00 458,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2021 MATERIAIS DIVERSOS, TELHA, PARAFUSO, CUMMEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 414/2021 E ORDEM DE COMPRA 1642/2021. 458,00
15/04/2021 MATERIAIS DIVERSOS, TELHA, PARAFUSO, CUMMEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 414/2021 E ORDEM DE COMPRA 1642/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15016 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 458,00
19/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005464/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 458,00
TOTAL 458,00 458,00 458,00
SALDO A PAGAR 0,00