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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CARLOS ANDRE DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5474 Data de lançamento: 09/04/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS-RS, NO DIA 09/04/2021, CFE MEMORANDO SE 522/2021. 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2021 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS-RS, NO DIA 09/04/2021, CFE MEMORANDO SE 522/2021. 154,00
09/04/2021 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS-RS, NO DIA 09/04/2021, CFE MEMORANDO SE 522/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 154,00
16/04/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862934 PAGTO. REF. EMPENHO 005474/2021 CARLOS ANDRE DA ROSA - 26614 154,00
TOTAL 154,00 154,00 154,00
SALDO A PAGAR 0,00