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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LEOMAR LEITE 99365170087

Dados do Empenho
Número do empenho: 5512 Data de lançamento: 12/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CAPINA, CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPINA, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E PLANTIO DE FLORES NA PISTA DE SKATE, CFE MEMORANDO SE 499/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1679/2021. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2021 SERVIÇO CAPINA, CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPINA, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E PLANTIO DE FLORES NA PISTA DE SKATE, CFE MEMORANDO SE 499/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1679/2021. 450,00
19/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPINA, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E PLANTIO DE FLORES NA PISTA DE SKATE, CFE MEMORANDO SE 499/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1679/2021. LIQUIDADO CONFORME NF N° 28, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 450,00
23/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005512/2021 LEOMAR LEITE 99365170087 - 28121 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00