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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5519 Data de lançamento: 12/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 OUTROS, TONER SAMSUNG M2070 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 503/2021.ORDEM DE COMPRA 1686/2021. 90,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2021 OUTROS, TONER SAMSUNG M2070 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 503/2021.ORDEM DE COMPRA 1686/2021. 450,00
27/04/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 503/2021.ORDEM DE COMPRA 1686/2021..LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº034244038, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. 450,00
03/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005519/2021 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00