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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5550 Data de lançamento: 13/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TORNO DISCO FREIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TORNO DOS DISCOS DE FREIO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 550/2021. ORDEM DE SERVIÇO 1694/2021. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2021 SERVIÇO TORNO DISCO FREIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TORNO DOS DISCOS DE FREIO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 550/2021. ORDEM DE SERVIÇO 1694/2021. 300,00
19/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TORNO DOS DISCOS DE FREIO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 550/2021. ORDEM DE SERVIÇO 1694/2021. LIQUIDADO CONFORME NF N° 194, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO SAÚDE GIOVANI DIESEL. 300,00
23/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005550/2021 VILMAR TARRACH ME - 14097 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00