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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DERCI JOSE LUDWIG 12641065053

Dados do Empenho
Número do empenho: 5570 Data de lançamento: 15/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DESINFECÇÃO PAREDES EXTERNAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PAREDES EXTERNAS E PAREDES AO REDOR DO PRÉDIO ONDE ESTÁ A SALA DE ESPERA DE PACIENTES PARA TESTE DE COVID CFE. MEMORANDO INTERNO 1704/2021. 1.280,00 1.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2021 SERVIÇO DESINFECÇÃO PAREDES EXTERNAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PAREDES EXTERNAS E PAREDES AO REDOR DO PRÉDIO ONDE ESTÁ A SALA DE ESPERA DE PACIENTES PARA TESTE DE COVID CFE. MEMORANDO INTERNO 1704/2021. 1.280,00
29/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE PAREDES EXTERNAS E PAREDES AO REDOR DO PRÉDIO ONDE ESTÁ A SALA DE ESPERA DE PACIENTES PARA TESTE DE COVID CFE. MEMORANDO INTERNO 1704/2021. LIQUIDADO CONFORME NFº011, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.280,00
04/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005570/2021 DERCI JOSE LUDWIG 12641065053 - 29741 1.280,00
TOTAL 1.280,00 1.280,00 1.280,00
SALDO A PAGAR 0,00