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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5598 Data de lançamento: 16/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA Nº 5160 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 041/4º PELBM/2021. ORDEM DE SERVIÇO 1729/2021. ORDEM DE SERVIÇO 1729/2021. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA Nº 5160 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 041/4º PELBM/2021. ORDEM DE SERVIÇO 1729/2021. ORDEM DE SERVIÇO 1729/2021. 250,00
20/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA Nº 5160 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 041/4º PELBM/2021. ORDEM DE SERVIÇO 1729/2021. ORDEM DE SERVIÇO 1729/2021. LIQUIDADO CONFORME NF N° 772, ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT QPBM RICARDO GASTRING. 250,00
23/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005598/2021 KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00