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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5605 Data de lançamento: 16/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 043/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1725/2021. 584,00 584,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2021 SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 043/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1725/2021. 584,00
26/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 043/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1725/2021.LIQUIDADO CONFORME NF Nº 1324, ANEXA E ATESTADA PELO 2 SGT QPBM RICARDO GASTRING. 584,00
29/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005605/2021 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543 584,00
TOTAL 584,00 584,00 584,00
SALDO A PAGAR 0,00