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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5631 Data de lançamento: 19/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, PORTA ESCOVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORTA ESCOVA DESTINADA PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 582/2021.ORDEM DE COMPRA 1738/2021. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2021 PEÇAS, PORTA ESCOVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORTA ESCOVA DESTINADA PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 582/2021.ORDEM DE COMPRA 1738/2021. 100,00
29/04/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORTA ESCOVA DESTINADA PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 582/2021.ORDEM DE COMPRA 1738/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFEº34205825, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 100,00
04/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005631/2021 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00