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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5736 Data de lançamento: 20/04/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE BUSCAR ADOLESCENTE NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA EM MONTENEGRO-RS, NO DIA 19/04/2021, CFE MEMORANDO AS Nº 175/2021. 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2021 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE BUSCAR ADOLESCENTE NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA EM MONTENEGRO-RS, NO DIA 19/04/2021, CFE MEMORANDO AS Nº 175/2021. 154,00
20/04/2021 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE BUSCAR ADOLESCENTE NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA EM MONTENEGRO-RS, NO DIA 19/04/2021, CFE MEMORANDO AS Nº 175/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 154,00
30/04/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005736/2021 ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER - 3882 154,00
TOTAL 154,00 154,00 154,00
SALDO A PAGAR 0,00