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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5752 Data de lançamento: 22/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CMARA, PROTETOR VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PROTETOR DE ARO PARA A MOTONIVELADORA Nº149, CONFORME MEMORANDO Nº505/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1775/2021. 960,00 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2021 OUTROS, CMARA, PROTETOR VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PROTETOR DE ARO PARA A MOTONIVELADORA Nº149, CONFORME MEMORANDO Nº505/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1775/2021. 960,00
26/04/2021 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PROTETOR DE ARO PARA A MOTONIVELADORA Nº149, CONFORME MEMORANDO Nº505/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1775/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 40239, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 960,00
30/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005752/2021 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 960,00
TOTAL 960,00 960,00 960,00
SALDO A PAGAR 0,00