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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072

Dados do Empenho
Número do empenho: 5756 Data de lançamento: 22/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CORTE GRAMA, MANUTENÇÃO PÁTIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 535/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1785/2021. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2021 SERVIÇO CORTE GRAMA, MANUTENÇÃO PÁTIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 535/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1785/2021. 100,00
23/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 535/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1785/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 34 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 100,00
03/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005756/2021 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00