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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019

Dados do Empenho
Número do empenho: 5760 Data de lançamento: 22/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PINTURA PORTAS E TROCA FECHADURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E CONSERTOS NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 532/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1787/2021. 640,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2021 SERVIÇO PINTURA PORTAS E TROCA FECHADURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E CONSERTOS NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 532/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1787/2021. 640,00
27/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E CONSERTOS NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 532/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1787/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº09, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. 640,00
05/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005760/2021 CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019 - 28799 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00