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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5763 Data de lançamento: 22/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 513/2021.ORDEM DE COMPRA 1790/2021. 1.880,16 1.880,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 513/2021.ORDEM DE COMPRA 1790/2021. 1.880,16
23/04/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 513/2021.ORDEM DE COMPRA 1790/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 1191 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.880,16
03/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005763/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 1.880,16
TOTAL 1.880,16 1.880,16 1.880,16
SALDO A PAGAR 0,00