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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5765 Data de lançamento: 22/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, BUCHA, MANGUEIRA, BRAÇADEIRA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS, CONFORME MEMORANDO Nº459/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1778/2021 168,30 168,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2021 OUTROS, BUCHA, MANGUEIRA, BRAÇADEIRA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS, CONFORME MEMORANDO Nº459/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1778/2021 168,30
22/04/2021 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS, CONFORME MEMORANDO Nº459/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1778/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº76173, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 168,30
29/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005765/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 168,30
TOTAL 168,30 168,30 168,30
SALDO A PAGAR 0,00