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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044

Dados do Empenho
Número do empenho: 5774 Data de lançamento: 22/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTOS, REPAROS E PINTURA NA CRECHE NONA OLGA, CONFORME MEMORANDO Nº512/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº1802/2021. 770,00 770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2021 SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTOS, REPAROS E PINTURA NA CRECHE NONA OLGA, CONFORME MEMORANDO Nº512/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº1802/2021. 770,00
23/04/2021 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTOS, REPAROS E PINTURA NA CRECHE NONA OLGA, CONFORME MEMORANDO Nº512/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº1802/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 770,00
03/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005774/2021 CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 - 27499 770,00
TOTAL 770,00 770,00 770,00
SALDO A PAGAR 0,00