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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5783 Data de lançamento: 22/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PÁ, ENXADA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PÁ, ENXADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO DAS ESCOLAS INFANTIS E FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº508/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1804/2021. 68,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2021 OUTROS, PÁ, ENXADA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PÁ, ENXADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO DAS ESCOLAS INFANTIS E FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº508/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1804/2021. 68,00
10/05/2021 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PÁ, ENXADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO DAS ESCOLAS INFANTIS E FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº508/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1804/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 652, ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. 68,00
12/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005783/2021 FEIL E FEIL LTDA - 17070 68,00
TOTAL 68,00 68,00 68,00
SALDO A PAGAR 0,00