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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072

Dados do Empenho
Número do empenho: 5784 Data de lançamento: 22/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 511/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1801/2021. 1.890,00 1.890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 511/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1801/2021. 1.890,00
23/04/2021 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 511/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1801/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.890,00
03/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005784/2021 CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072 - 28621 1.890,00
TOTAL 1.890,00 1.890,00 1.890,00
SALDO A PAGAR 0,00