| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072 |
| Número do empenho: | 5784 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 511/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1801/2021. | 1.890,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 511/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1801/2021. | 1.890,00 | ||
| 23/04/2021 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 511/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1801/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 1.890,00 | ||
| 03/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005784/2021 CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072 - 28621 | 1.890,00 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||