| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 5798 | Data de lançamento: | 23/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE POR-DO-SOL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, BALCÃO COZINHA | 299,00 | 598,00 |
| 2.00 | OUTROS, PIA INÓX COZINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 528/2021.ORDEM DE COMPRA 1808/2021. | 169,00 | 338,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | OUTROS, BALCÃO COZINHA OUTROS, PIA INÓX COZINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 528/2021.ORDEM DE COMPRA 1808/2021. | 936,00 | ||
| 10/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 528/2021.ORDEM DE COMPRA 1808/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 8867, ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. | 936,00 | ||
| 25/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005798/2021 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 936,00 | ||
| TOTAL | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||