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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5798 Data de lançamento: 23/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, BALCÃO COZINHA 299,00 598,00
2.00 OUTROS, PIA INÓX COZINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 528/2021.ORDEM DE COMPRA 1808/2021. 169,00 338,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2021 OUTROS, BALCÃO COZINHA OUTROS, PIA INÓX COZINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 528/2021.ORDEM DE COMPRA 1808/2021. 936,00
10/05/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS PARA A CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 528/2021.ORDEM DE COMPRA 1808/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 8867, ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. 936,00
25/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005798/2021 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 936,00
TOTAL 936,00 936,00 936,00
SALDO A PAGAR 0,00