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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CEZAR AIRTON MENDES FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5808 Data de lançamento: 23/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SÁUDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1, CFE MEMORANDO SS/AB 592/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1823/2021. 279,00 279,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2021 SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SÁUDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1, CFE MEMORANDO SS/AB 592/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1823/2021. 279,00
27/04/2021 SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SÁUDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1, CFE MEMORANDO SS/AB 592/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1823/2021. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 8020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 279,00
30/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005808/2021 CEZAR AIRTON MENDES FERREIRA - 8458 279,00
TOTAL 279,00 279,00 279,00
SALDO A PAGAR 0,00