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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5817 Data de lançamento: 23/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IRY 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 596/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1833/2021. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2021 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IRY 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 596/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1833/2021. 120,00
21/05/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IRY 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 596/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1833/2021.LIQUIDADO CONFORME NF Nº 700, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 120,00
26/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005817/2021 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00