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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5819 Data de lançamento: 23/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MNUTENÇÃO RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE RADIADOR DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 602/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1835/2021. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2021 SERVIÇO MNUTENÇÃO RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE RADIADOR DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 602/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1835/2021. 250,00
07/05/2021 SERVIÇO MNUTENÇÃO RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE RADIADOR DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 602/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1835/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 198 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 250,00
12/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005819/2021 VILMAR TARRACH ME - 14097 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00