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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001

Dados do Empenho
Número do empenho: 6491 Data de lançamento: 27/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CAMERAM DVR, HD, CONVERSOR, FONTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 168/2021.ORDEM DE COMPRA 1869/2021. 3.766,00 3.766,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2021 OUTROS, CAMERAM DVR, HD, CONVERSOR, FONTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 168/2021.ORDEM DE COMPRA 1869/2021. 3.766,00
28/04/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 168/2021.ORDEM DE COMPRA 1869/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº34299926, ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DA STASH MIRIAN WANDSCHEER. 3.766,00
07/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006491/2021 FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 - 30069 3.766,00
TOTAL 3.766,00 3.766,00 3.766,00
SALDO A PAGAR 0,00