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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001

Dados do Empenho
Número do empenho: 6493 Data de lançamento: 27/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO INSTALAÇÃO CÂMERA SEGURANÇA VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE CÃMERAS DE SEGURANÇA NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 168/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1871/2021. 490,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2021 SERVIÇO INSTALAÇÃO CÂMERA SEGURANÇA VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE CÃMERAS DE SEGURANÇA NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 168/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1871/2021. 490,00
28/04/2021 VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE CÃMERAS DE SEGURANÇA NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 168/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1871/2021.LIQUIDADO CONFORME NF Nº02, ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DA STASH MIRIAN WANDSCHEER. 490,00
07/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006493/2021 FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 - 30069 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00