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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JAIRO PEREIRA 01145414001

Dados do Empenho
Número do empenho: 6497 Data de lançamento: 27/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LIMPEZA, ROÇADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA NA RUA FIORINDO CERVIERI E ROÇADA E COROAMENTO DE MUDAS NAS ÁREAS VERDES DO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO SO 513/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1874/2021. 1.600,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2021 SERVIÇO LIMPEZA, ROÇADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA NA RUA FIORINDO CERVIERI E ROÇADA E COROAMENTO DE MUDAS NAS ÁREAS VERDES DO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO SO 513/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1874/2021. 1.600,00
28/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA NA RUA FIORINDO CERVIERI E ROÇADA E COROAMENTO DE MUDAS NAS ÁREAS VERDES DO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO SO 513/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1874/2021.LIQUIDADO CONFORME NF Nº016, ANEXA E ASSINADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 1.600,00
03/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006497/2021 JAIRO PEREIRA 01145414001 - 28332 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00