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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096

Dados do Empenho
Número do empenho: 6539 Data de lançamento: 28/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, BATERIA, ALTERNADOR, MOTOR ARRANQUE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 530/2021.ORDEM DE COMPRA 1910/2021. 4.798,81 4.798,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2021 PEÇAS, BATERIA, ALTERNADOR, MOTOR ARRANQUE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 530/2021.ORDEM DE COMPRA 1910/2021. 4.798,81
30/04/2021 PEÇAS, BATERIA, ALTERNADOR, MOTOR ARRANQUE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 530/2021.ORDEM DE COMPRA 1910/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 34.343.079 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 4.798,81
04/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006539/2021 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130 4.798,81
TOTAL 4.798,81 4.798,81 4.798,81
SALDO A PAGAR 0,00