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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6633 Data de lançamento: 30/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 583/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1958/2021. 191,00 191,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2021 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 583/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1958/2021. 191,00
09/06/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 583/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1958/2021.LIQUIDADO CONFORME NF Nº410, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 191,00
14/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006633/2021 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 191,00
TOTAL 191,00 191,00 191,00
SALDO A PAGAR 0,00