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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LUIS CARLOS TERRES 00007630042

Dados do Empenho
Número do empenho: 6637 Data de lançamento: 30/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CONSTRUÇÃO CALÇADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DE 22M² DE CALÇADAS A SER REALIZADA NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 592/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1962/2021. 1.600,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2021 SERVIÇO CONSTRUÇÃO CALÇADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DE 22M² DE CALÇADAS A SER REALIZADA NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 592/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1962/2021. 1.600,00
06/05/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DE 22M² DE CALÇADAS A SER REALIZADA NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 592/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1962/2021.LIQUIDADO CONFORME NF Nº03, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. 1.600,00
12/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006637/2021 LUIS CARLOS TERRES 00007630042 - 28196 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00