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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001

Dados do Empenho
Número do empenho: 6638 Data de lançamento: 30/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CABO LAN, CINTA, ABRAÇADEIRA, CANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERN O558/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1963/2021. 3.413,00 3.413,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2021 OUTROS, CABO LAN, CINTA, ABRAÇADEIRA, CANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERN O558/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1963/2021. 3.413,00
30/04/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERN O558/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1963/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº34376726, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. 3.413,00
12/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006638/2021 FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 - 30069 3.413,00
TOTAL 3.413,00 3.413,00 3.413,00
SALDO A PAGAR 0,00