| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA SCHWEIG |
| Número do empenho: | 6646 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINAS DE TEATRO E OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDA DOS DIAS 08/04 A 30/04/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 203/2021. | 1.299,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINAS DE TEATRO E OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDA DOS DIAS 08/04 A 30/04/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 203/2021. | 1.299,50 | ||
| 30/04/2021 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINAS DE TEATRO E OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDA DOS DIAS 08/04 A 30/04/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 203/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 064 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. ABR/2021. | 1.299,50 | ||
| 07/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006646/2021 ANA PAULA SCHWEIG - 23850 | 1.299,50 | ||
| TOTAL | 1.299,50 | 1.299,50 | 1.299,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||