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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6694 Data de lançamento: 03/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, ARQUIVO AÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARQUIVOS DE AÇO DESTINADOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 054/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 1972/2021. 1.698,00 3.396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2021 OUTROS, ARQUIVO AÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARQUIVOS DE AÇO DESTINADOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 054/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 1972/2021. 3.396,00
18/06/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARQUIVOS DE AÇO DESTINADOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 054/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 1972/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº1158, ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT QPBM RICARDO GASTRING. 3.396,00
21/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006694/2021 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 3.396,00
TOTAL 3.396,00 3.396,00 3.396,00
SALDO A PAGAR 0,00