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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VERGILIO RAMOS DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6711 Data de lançamento: 04/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS PORTÕES DO PRÉDIO DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 646/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1982/2021. 630,00 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS PORTÕES DO PRÉDIO DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 646/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1982/2021. 630,00
02/06/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS PORTÕES DO PRÉDIO DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 646/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1982/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 051 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 630,00
10/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006711/2021 VERGILIO RAMOS DOS SANTOS ME - 20142 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00