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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6742 Data de lançamento: 05/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: CAMINHÓDROMO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 561/2021.ORDEM DE COMPRA 2010/2021. 157,32 157,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 561/2021.ORDEM DE COMPRA 2010/2021. 157,32
06/05/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 561/2021.ORDEM DE COMPRA 2010/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1212 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 157,32
12/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006742/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 157,32
TOTAL 157,32 157,32 157,32
SALDO A PAGAR 0,00