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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096

Dados do Empenho
Número do empenho: 6787 Data de lançamento: 10/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, LANTERNA, LAMPADA, FITA, TERMINAL, CABO PP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 577/2021 E ORDEM DE COMPRA 2053/2021. 577,48 577,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2021 PEÇAS, LANTERNA, LAMPADA, FITA, TERMINAL, CABO PP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 577/2021 E ORDEM DE COMPRA 2053/2021. 577,48
12/05/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 577/2021 E ORDEM DE COMPRA 2053/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 034521854/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 577,48
14/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006787/2021 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130 577,48
TOTAL 577,48 577,48 577,48
SALDO A PAGAR 0,00