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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6798 Data de lançamento: 10/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 188 PLACA IYD 3230, CFE MEMORANDO SAPMA 240/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2063/2021. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2021 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 188 PLACA IYD 3230, CFE MEMORANDO SAPMA 240/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2063/2021. 80,00
19/05/2021 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 188 PLACA IYD 3230, CFE MEMORANDO SAPMA 240/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2063/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6135 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. ADÉLCIO DA ROSA. 80,00
21/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006798/2021 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00