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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6854 Data de lançamento: 12/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, PORCA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.MEMORANDO INTERNO 594/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2098/2021. 66,86 66,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2021 PEÇAS, PORCA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.MEMORANDO INTERNO 594/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2098/2021. 66,86
14/05/2021 PEÇAS, PORCA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.MEMORANDO INTERNO 594/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2098/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 76847 ANEXA E ATESTADA PLO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 66,86
19/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006854/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 66,86
TOTAL 66,86 66,86 66,86
SALDO A PAGAR 0,00