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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075

Dados do Empenho
Número do empenho: 6868 Data de lançamento: 12/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, LAMPADA, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 583/2021 E ORDEM DE COMPRA 2109/2021. 102,00 102,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2021 PEÇAS, LAMPADA, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 583/2021 E ORDEM DE COMPRA 2109/2021. 102,00
31/05/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 583/2021 E ORDEM DE COMPRA 2109/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº34794269, ANEXA E ATESTADA PEL0 SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 102,00
02/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006868/2021 LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650 102,00
TOTAL 102,00 102,00 102,00
SALDO A PAGAR 0,00