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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PAULO SERGIO VOGT

Dados do Empenho
Número do empenho: 6891 Data de lançamento: 12/05/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA KELLY MORAES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DIA 13/05/2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 547/2021. 172,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2021 VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA KELLY MORAES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DIA 13/05/2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 547/2021. 172,00
12/05/2021 VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA KELLY MORAES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DIA 13/05/2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 547/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. 172,00
02/07/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006891/2021 PAULO SERGIO VOGT - 18106 172,00
TOTAL 172,00 172,00 172,00
SALDO A PAGAR 0,00