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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VANDERLEI GOMES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6894 Data de lançamento: 13/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE 12 HORAS DE CARRO DE SOM PARA SHOW ETINERANTE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES CFE.MEMORANDO INTERNO 625/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2114/2021. 30,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2021 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE 12 HORAS DE CARRO DE SOM PARA SHOW ETINERANTE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES CFE.MEMORANDO INTERNO 625/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2114/2021. 360,00
18/05/2021 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE 12 HORAS DE CARRO DE SOM PARA SHOW ETINERANTE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES CFE.MEMORANDO INTERNO 625/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2114/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 372 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.DEPTO. DE CULTURA MAGDA D'AMICO PIMENTEL. 360,00
20/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006894/2021 VANDERLEI GOMES DOS SANTOS - 23917 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00