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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6903 Data de lançamento: 13/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA NO ESTÁDIO ALFREDO KUNZ BAIRRO BANGÚ CFE. MEMORANDO INTERNO 617/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2117/2021. 2.243,00 2.243,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2021 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA NO ESTÁDIO ALFREDO KUNZ BAIRRO BANGÚ CFE. MEMORANDO INTERNO 617/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2117/2021. 2.243,30
20/05/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA NO ESTÁDIO ALFREDO KUNZ BAIRRO BANGÚ CFE. MEMORANDO INTERNO 617/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2117/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº407, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 2.243,30
24/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006903/2021 MATT & MATT LTDA - 4258 2.243,30
TOTAL 2.243,30 2.243,30 2.243,30
SALDO A PAGAR 0,00