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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6922 Data de lançamento: 13/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, MANGUEIRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA RETROESCAVADEIRAS FROTAS 162 E 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 608/2021 E ORDEM DE COMPRA 2132/2021. 380,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2021 PEÇAS, MANGUEIRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA RETROESCAVADEIRAS FROTAS 162 E 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 608/2021 E ORDEM DE COMPRA 2132/2021. 380,00
27/05/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA RETROESCAVADEIRAS FROTAS 162 E 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 608/2021 E ORDEM DE COMPRA 2132/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº34773736, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 380,00
31/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006922/2021 CARLOS ARLINDO VIANNA ME - 128 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00