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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051

Dados do Empenho
Número do empenho: 6949 Data de lançamento: 14/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ASSOALHO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE ASSOALHO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 618/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2151/2021. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ASSOALHO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE ASSOALHO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 618/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2151/2021. 250,00
27/05/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE ASSOALHO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 618/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2151/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº124, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 250,00
31/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006949/2021 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00