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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LUIS CARLOS DOS SANTOS GRAMINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6968 Data de lançamento: 17/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7048 0804 3579 9946 CFE.MEMORANDO INTERNO 722/2021. 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2021 VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7048 0804 3579 9946 CFE.MEMORANDO INTERNO 722/2021. 210,00
17/05/2021 VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7048 0804 3579 9946 CFE.MEMORANDO INTERNO 722/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 210,00
25/05/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331225 PAGTO. REF. EMPENHO 006968/2021 LUIS CARLOS DOS SANTOS GRAMINHO - 30280 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00