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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075

Dados do Empenho
Número do empenho: 698 Data de lançamento: 19/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS SOQUETE LANT, DIREITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA CAMIONETA F350 FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 036/2021.ORDEM DE COMPRA 139/2021. 89,00 89,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2021 PEÇAS SOQUETE LANT, DIREITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA CAMIONETA F350 FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 036/2021.ORDEM DE COMPRA 139/2021. 89,00
26/01/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA CAMIONETA F350 FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 036/2021.ORDEM DE COMPRA 139/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 032809945/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 89,00
28/01/2021 Pagamento de Empenho 698/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 89,00
TOTAL 89,00 89,00 89,00
SALDO A PAGAR 0,00