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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000

Dados do Empenho
Número do empenho: 7021 Data de lançamento: 17/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 629/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2164/2021. 1.400,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 629/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2164/2021. 1.400,00
09/06/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 629/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2164/2021.LIQUIDADO CONFORME NF Nº112, LIQUIDADA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 1.400,00
14/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007021/2021 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00