O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 703 Data de lançamento: 19/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO ATÉ A LOCALIDADE DE SÃO LUCAS E PASSO DO TIGRE, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 580,4 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 047/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº023/2020. 0,00 15.525,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2021 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO ATÉ A LOCALIDADE DE SÃO LUCAS E PASSO DO TIGRE, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 580,4 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 047/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº023/2020. 15.525,70
22/01/2021 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO ATÉ A LOCALIDADE DE SÃO LUCAS E PASSO DO TIGRE, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 580,4 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 047/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº023/2020. LIQUIDADO CFME NF 008/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 15.525,70
25/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000703/2021 WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 23964 15.525,70
TOTAL 15.525,70 15.525,70 15.525,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.