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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075

Dados do Empenho
Número do empenho: 707 Data de lançamento: 20/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS,MANGUEIRAS,CONDESADOR,TESTE DE VAZAMENTO,ANEIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO 037/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 145/2021. 785,00 785,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2021 PEÇAS,MANGUEIRAS,CONDESADOR,TESTE DE VAZAMENTO,ANEIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO 037/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 145/2021. 785,00
26/01/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO 037/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 145/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 032809060/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 785,00
28/01/2021 Pagamento de Empenho 707/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 785,00
TOTAL 785,00 785,00 785,00
SALDO A PAGAR 0,00