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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7175 Data de lançamento: 20/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, SEMALHA, FORRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC 100MM E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO FORRO NO CORREDOR DO 2ºPAVIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 099/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2253/2021. 1.032,85 1.032,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2021 MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, SEMALHA, FORRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC 100MM E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO FORRO NO CORREDOR DO 2ºPAVIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 099/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2253/2021. 1.032,85
14/06/2021 MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, SEMALHA, FORRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC 100MM E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO FORRO NO CORREDOR DO 2ºPAVIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 099/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2253/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16514 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. 1.032,85
16/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007175/2021 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455 1.032,85
TOTAL 1.032,85 1.032,85 1.032,85
SALDO A PAGAR 0,00